Финансовая политика последних лет направлена на борьбу с кризисом. Если с 2000 до 2008 г. федеральный бюджет исполнялся ежегодно с профицитом, то с 2009 г. бюджет становится дефицитным. причина кроется в мировом финансовом кризисе, в результате которого произошел спад производства во многих странах, снизился спрос на нефть и соответственно упала ее цена. А как известно доходы от экспорта углеводородного сырья составляют львиную длю доходов бюджета РФ. Поэтому финансовая политика последних лет направлена на сокращение дефицита бюджета, повышение эффективности расходов бюджета. При этом государство не отказывается от социальных обязательств, а выполняет их в полной мере, даже увеличивает. Финансовая политика также предполагает управление Резервным фондом и Фондом национального благосостояния. Большая часть средств Резервного фонда была потрачена на погашение бюджетного дефицита. основные направления финансовой политики на средне перспективу ранее содержались в бюджетном послании Президента РФ к Федеральному собранию
Бизнес- план "Фирма по выпечке хлебобулочных изделий» 1.Цель 2.Рынок 3.Планирование 4.Реклама 5.Итог Цель: Фирма планирует получить кредит в Банке для приобретения технологического оборудования. Рынок: Вид деятельности – розничная торговля. Организационная форма деятельности «Индивидуальный предприниматель». Компания находится на системе налогообложения: ЕНВД. Численность персонала: 14 человек. В связи с увеличением торгового оборота и потока клиентов собственником бизнеса было принято решение о приобретении технологического оборудования за 2,5 млн.руб. Срок запуска технологического оборудования с момента внесения предоплаты составляет 2 месяца. Для внедрения технологического оборудования необходимы инвестиции в размере 3,47 млн. руб.: 2,5 млн. руб. – кредитные средства и 970 тыс. руб. – собственные средства. Планирование: Выручка фирмы складывается из оказания услуг населению по организации розничной торговли. 2013-2015 Количество покупателей Средняя цена 100 х/б изделий, тыс. руб. Планируемая выручка, тыс. руб. 2013-2015 12320 2 24640 К расходной части деятельности фирмы относятся следующие расходы: закуп продуктов, расходы на электроэнергию, зарплата работников, реклама. Планируемая прибыльность фирмы на 2013-2015 г. следующая: Планируемая выручка, в тыс. руб. Себестоимость Общие расходы Прибыль Итого 24 640 12 325 6 163 6 152 Вывод: Расчет окупаемости проекта: Срок начала проекта: 01 января 2013 г. Запуск проекта: 01 июля 2013г. Выход на оперативную безубыточность: 1 кв. 2013 г. Полная окупаемость проекта: декабрь 2014 г. Срок окупаемости проекта: 25 месяцев. Расчет эффективности проекта: До После Рост в % Месячная выручка, в тыс. руб. 1 680 2 306 137 Месячная прибыль, в тыс. руб. 278 497 179 Численность персонала, чел. 14 16 114
типовой
3.Подписать, составить, заключить
4.Трудовой договор имеет юридическую силу
5. Правило